蜀道集团召开2021年内部控制审计进场会
2,495次 阅读量 2021-08-10 发布日期 川高公司 发布来源

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8月10日下午,蜀道集团召开了内部控制审计进场会,正式对川高公司本部等4户试点企业开展内部控制审计工作。会议由原交投集团审计工作部部长李琳主持,川高公司监事会主席、监事会工作委员会主任冯兵,副总经理孙淳,被审计单位主要领导及审计组中介机构相关人员参加会议。

会上,李琳首先宣读了审计通知书,原交投集团审计工作部副部长袁泉介绍了审计方案,并强调了审计纪律,中介机构代表介绍了审计具体实施方案,各被审计单位介绍了各自内部控制体系建设情况。孙淳代表川高公司做了切实提高站位、全力支持配合、坚决抓好整改三方面表态发言。冯兵进一步强调,川高公司本部等4家被审计单位要高度重视,充分认识此次审计的重要意义,全力以赴做好各项工作,确保高质量、高效率完成内控审计,同时以此次内控审计为契机,严格落实整改,强化内控审计结果的运用。

最后,李琳在总结发言中介绍了蜀道集团内部控制体系建设基本情况和内部控制专项审计的重要意义。她指出,本次内部控制专项审计是蜀道集团第一次开展的新审计项目,4户试点企业是“先锋军”、“开拓者”,要“立标准,树标杆,做榜样”,为之后年度的内部控制审计做一个良好的开端和典范。

蜀道集团、川高公司相关部门负责同志及被审计单位相关人员参加会议。