川南公司召开2023-2025年度财务收支审计进场见面会
23次 阅读量 2026-07-31 发布日期 川南公司 发布来源

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7月29日,川南公司2023-2025年度财务收支审计进场见面会在川南公司本部二楼会议室顺利召开。川高公司审计组副组长、审计工作部副部长何媛园主持会议,川南公司分管领导、审计项目负责人及川南公司各部室相关人员参会。

会议指出,本次审计依据集团年度工作部署开展,旨在全面核查近三年财务收支的真实性、合规性与效益性,健全内控体系、规范财务管理、提升经营效益。会议明确了本次审计的审计范围与工作安排。会议要求,公司各部门需安排专职对接人员,确保报送资料真实完整,审计人员要严格恪守审计“四严禁”“八不准”纪律,依法廉洁开展审计工作。

下一步,审计组与川南片区公司将密切沟通配合,坚持以审促改、以审促建,逐项梳理问题台账、狠抓整改落地,举一反三补齐管理漏洞,持续夯实经营管理根基,助力三家高速公路运营企业高质量稳健发展。