川东公司顺利完成2020—2021年度财务收支现场审计工作
734次 阅读量 2022-04-29 发布日期 川东公司 发布来源

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按照川高公司《关于对川东公司开展财务收支审计的通知》川高路审通[2022]4号要求,4月21日至29日,由川高公司与四川华为会计事务所有限公司共同组成的审计组对川东公司财务收支情况进行审计。

此次收支审计的主要内容包括:“三重一大”决策制度的贯彻执行、中央“八项规定”和省委省政府“十项规定”精神的贯彻执行情况、公司法人治理结构健全、运转及下属分支机构领导人员履职等情况;对以往年度审计发现问题的整改情况及效果进行审计复核。此次财务收支审计采取日常财务收支审计和各项专项审计相结合的形式进行,为公司进一步规范制度流程奠定基础。

4月29日,川东公司财务管理人员与审计事务所人员开展了关于2020-2021年财务收支审计工作交流会,川东公司党委委员、副总经理尹惠出席交流会。会上审计人员针对公司工程项目管理、安全经费管理、合同管理、车辆管理、固定资产管理、一线食堂管理等方面提出了管理建议。尹惠要求:公司财务管理人员要针对各项建议逐一落实,梳理管理漏洞,查漏补缺,进一步完善财务制度,加深与业务部门的沟通交流,加强财务精细化管理。

此次审计工作,审计工作组完成了现场基础资料收集、抽查工作以及对领导人员履职情况的座谈调研。截至目前,川东公司顺利完成了2020-2021年度财务收支现场审计工作。