公司开展2020年度财务收支专项审计工作
629次 阅读量 2021-06-30 发布日期 川南公司 发布来源

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为全面提升公司财务管理水平,防范财务管理漏洞,提升财务管理水平,公司聘请华为会计师事务所有限公司,对公司2020年度财务收支情况进行专项审计。

2021年6月15日,华为会计师事务所审计组到公司开始现场审计工作。审计组详细解读了审计实施方案,讲解了审计重点,强调了注意事项,并进行分工,逐一审计各项目内容;公司各部门、各管理处积极参与、配合审计工作,为圆满完成本次审计工作奠定了基础。

经过为期两周的审计,审计组针对存在的问题向相关部门提出专业意见。公司将以本次审计工作为契机,虚心听取审计组的意见和建议,认真查找差距,改进工作,举一反三,进一步规范管理,努力提升管理水平,推动公司健康稳定发展。