
川高公司对川高咨询公司开展2022-2024年财务收支审计工作
根据川高公司2025年度内部审计工作计划,4月23日下午,川高公司审计组到川高咨询公司开展2022年至2024年财务收支审计工作,并召开审计进场会。川高公司审计工作部、审计事务所项目组、川高咨询公司相关领导班子及部门负责人参加会议。
会上,审计事务所项目负责人对此次审计实施方案做了详细介绍,明确主要内容为审查法人治理结构建立健全情况,“三重一大”决策制度的贯彻执行情况,招投标情况,内部控制建立和执行情况,财务收支情况,收入、成本、费用管理控制情况,以前年度审计整改落实情况等。
川高公司审计工作部副部长吴婧强调,审计目的主要是评价公司各控制措施在实际经济活动中的贯彻执行情况,围绕内控要素,全面评价公司内控制度的设计合理性及运行有效性,及时发现可能存在的内控缺陷、不足,进一步提高公司的管理质量。川高咨询公司相关部门务必高度重视、积极配合、严肃纪律、优质高效提供审计所需资料。
川高咨询公司党支部书记、执行董事、总经理张旭容对审计组一行的到来表示欢迎,并代表川高咨询公司郑重表态:一是全力配合审计组工作,及时提供真实完整的资料和数据;二是发现问题及时整改,梳理建立工作台账,着力形成长效机制;三是进一步提升管理效能,为公司可持续发展保驾护航。